1.金蝶kis迷你版如何跨年度反结账
在金蝶KIS商贸版中,在年末结后,系统自动将数据结转到下期,并且使用是还是同一个数据库。
因此在权限许可的情况下,如果确实有业务需要在软件中把当前账务期间反结账到上一个会计年度,通过软件控制是可以实现的。【处理】:1、检查是否具有结账的权限先通过系统设置--》用户管理,检查对应的用户是否具有结账的权限:检查权限:如果实现结账与反结账,必须具有结账的操作权限。
如果没有相应的权限,则需要请系统管理员授予相应的权限。2、检查系统参数然后通过系统设置--》账套选项检查当前账套中是否允许进行跨年度结账:如果要进行跨年度反结账,则该选项不能选择。
3、跨年度反结账具备上述条件后,当账套在年结完成后,因为特殊需要要返回上一年度的账务期间时,可以执行相应的反结账的操作即可:否则系统将提示不允许相应的权限。温馨提示:在金蝶KIS专业版中是否可以执行跨年度反结账的控制,与商贸版中的控制相同,如有需要,比照处理即可。
2.金蝶迷你版如何跨年反结账
迷你版、标准版,是一年一个帐套,如果现在的会计期间是2017年12期,【帐套名称.AIS】年结后,就自动变成了2018年1期了,
然后自动生成一个年结文件,以前的旧版本为【帐套名称.A17】,新版本为【帐套名称_2017年结.AIY】的文件,
如果需要修改去年的帐套,不能反年结账,需要找到以前的年结文件,将后缀名改成AIS,再打开帐套,修改后,再重新年结,这时候,就有两个2018年的文件了,如果原来的18年帐套做了凭证,可以打开现在新的帐套,菜单栏、文件、引入凭证,选择旧的18年帐套,如果会计科目一样,可以把凭证引入过来,如果不一样,则凭证会引入失败,引入前复制下18年新帐套备份下!
3.金碟软件年末结转后如何反结转
可以反结账(回到上期)-反过账-反审核,修改之后重新审核-过账-结账。
金蝶KIS标准版8.1软件并没有提供反过账和反结账的按钮,只有通过快捷键的方式操作。
步骤为:
反结账操作方法:打开软件后,同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11,出现如:
做完发结账、反过账操作后:
由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。:
进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
4.金蝶KIS标准版中,我要把全年的账都反过账,怎么操作呢,谢谢
标准版中年结后,不能直接反结账过去。
年结后存在两种问题,一,结账后没有录入凭证;二,本期已经录入凭证。
例:2011年1月帐套存放目录D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS 。 2011年12月份年结,变成D:\kingdee\天瑞景兴 .A11和D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS(为2012年新帐套)
进行反结账的情况有:
一.2012年没有录入凭证。
1、处理步骤:
1) 删除D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS
2)把D:\kingdee\天瑞景兴 .A11改为D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS
3)打开D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS开始修改,然后重新年结
二、年结后, 2012 年第 1 期间录入了会计凭证。
1)在D:\再建一个帐套如kingdee2
2)将D:\kingdee\天瑞景兴 .A11复制过来,改成D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS
3)然后反结账修改,修改完毕后年结
4)打开新帐套D:\kingdee1\天瑞景兴 .AIS,引入D:\kingdee\天瑞景兴 .AIS的凭证。
引入过程提示错误,可能是目标账套的凭证字、会计科目不存在,在目标账套上手工添加与源账套一样的科目,然后再单独引入没有被正确引入的凭证。
如有需要,可以加入金蝶交流群,220650207。
5.金蝶KIS专业版的财务如何反结账
1、具有反结帐权限的用户,登录到相应的A / C集
2、登录系统后,根据图中所示的路径双击Anti-checkout[反结账]按钮双击
3、如果发现很难找到,也可以直接在界面的右上角直接输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。
4、此时,将弹出[Anti-checkout]操作界面,如下图所示。
5、单击“下一步”按钮以确认防结帐。 点击“确定”按钮。
6、单击“确定”按钮后,系统开始检出
7、防结帐完成后,单击“完成”按钮,登录界面将自动弹出,允许您再次登录系统。