1.金蝶k3怎么反过账反结账
1. 有取消和关闭登录帐户的用户,如下图。
2.登录系统后,根据路径双击“删除并关闭处理”按钮,如下图。
3.如果查找不方便,可以直接在界面右上角输入“取消签出”快捷键20060,然后输入,如下图。
4.取消并关闭接口,如下图。
5.单击next按钮,确认关闭,然后单击ok,如下图
6.单击ok取消,如下图。
7.取消关机后,系统会自动弹出登录界面,允许您再次登录系统。在上一个期间的文档处理完成后,可以恢复上一个期间未关闭的处理,如下图。
2.金蝶K3怎么反过账
1、有反结账权限用户,登录相应的账套。
2、登录系统后,按照路径找到[反结账处理]按钮双击。
3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。
4、这时会弹出[反结账]操作界面。
5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。
6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。
7、反结账结束后,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统上期单据处理完成后,再次进行期未结账处理。
3.K3中固定资产模块如何反结账
金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可
固定资产模块主要完成两个功能:一是通过固定资产卡片进行固定资产增减变动情况的登记;二是根据各种折旧计算方法计算固定资产折旧。对于折旧计提,主要是通过设置自定义转账凭证的方式,自动编制机制转账凭证传递给账务处理功能模块。
扩展资料:
固定资产模块同时也提供了固定资产按类别、使用情况、所属部门和价值结构等进行分析、统计和各种条件下的查询、打印功能,以及该模块与其他模块的数据接口管理
反结账是指在会计电算化过程中的一个模块或操作步骤,是将业务期间反结到上一期的功能,反结账之后不会删除任何任务数据,但为防止与其他业务系统期间不一致造成业务数据的紊乱,请慎重使用该功能。
已经结账的会计期间是不能修改财务数据的,反结账成功以后,可以对的账务做一些调整和修改。同时还可能涉及的功能依次是反记账、反审核,就是取消已经记账的凭证记账标志和审核标志,然后才能去修改或增删凭证,或对凭证编号进行调整等。
参考资料来源:百度百科-会计电算化
百度百科-固定资产模块