1.金蝶财务软件 分期收款方式成本是怎么结转的
您好!
在很多企业中存在本期已经将货物发给客户,货物在企业仓库中的库存已经减少,但是没有开出相应的销售发票,不能确认销售收入进而不能结转销售成本的情况。在K/3系统里面销售出库提供分期收款处理方式,可处理货物提前发给客户,分期收回货款的业务,收入与成本按照收款情况分期确认。发货时,并不计入销售成本,分期收到款项后再开发票,确定收入,与此同时结转相应的成本。
在凭证生成时,出库单生成凭证:借:分期收款发出商品
贷:库存商品
销售发票生成凭证:借:主营业收入
借:主营业成本
贷:应付账款
贷:分期收款发出商品
一般销售业务出库单生成凭证就需确定并结转主营业成本,而分期收款业务的销售出库单就不结转到主营业成本科目上,利用分期收款发票商品科目过渡。到时候发票开了生成凭证确定主营业收入一起结转到相应的主营业成本。
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2.金蝶KIS软件如何进行“费用分配”
在金蝶软件中系统会按您职员设置的类别自动分配您所需的工资项目。
例:我现在将所有职员分为四类:管理人员、服务人员、推销人员,分配应付工资,用鼠标点[费用分配],按前进后会出现如下界面,在下面中我们讲解一下该如何使用。
首先在[职员类别]中有四个类别;[工资项目]中会列出所有工资项目,您只需选择您需要分配的项目即可,在进行工资费用分配时[工资费用科目代码]为生成凭证的借方、[应付工资科目代码]为生成凭证的贷方
(1)有鼠标选第一个类别[管理人员],然后选择[应付工资]
(2)给出相对应的借、贷方科目
(3)用鼠标选第二个类别,同样进行费用分配
(4)一直选到最后一个类别,进行费用分配,这样整个工作就做完了,您只需用鼠标点前进,给出生成凭证的凭证字即可。