1.金蝶K3采购暂估入库怎么做?
你说的是采购暂估价的录入还是暂估凭证的处理:
首先,月底可以在存货核算,存货估价入账里面,录入采购暂估价。并生成凭证:
借:原材料
贷:应付账款-暂估款(某供应商)
月底结账后,系统会自动生成一张红字的暂估凭证进行冲回。
其次,如果上月采购暂估的价,本月发票还未到,则进行上月相同和,如本月发票到,则关联入库单生成发票,月底进入存货核算,入库核算,外购入库核算,把发票真正的金额核算到外购入库单成本字段上。并生成凭证:
借:原材料
应交税金
贷:应付账款-应付款(某供应商)
2.用的金蝶K3,外购入库时有暂估一个金额上去,发票来后与入库单钩
第一个问题:因为外购入库单是上月的,暂估入库,这个月发票到了,勾稽后,有两种方式,一种是冲回原来的单重新再生成一张蓝字正确的入库单,还有一种就是补差单,这个是设置问题。
第二个问题:因为你是暂估入库,下个月发票到了,或者每个月冲销的时候,肯定会有影响的。例如:A物料,平时价格5元,这次暂估入库15元,如果是加权平均的话,对成本还是有影响的。
现在虽然你出库仍然是8万,但是暂估的,下个月调整,就成负数了。解决办法是:存货核算里做金额调整单,调整负金额为正确的即可。