1.金蝶可以修改已经过账和结账的凭证么?
可以。
如果已经结账,可以反结账后,再反过账,这样就可以修改了,如凭证是以前期间的,建议用红字更正法。(先用红字也就是负数编制一张与原来一样的凭证,用蓝字重新编制一张正确的凭证,要记得在摘要里面注明冲销和更正的是某年某月的哪一张凭证)
在企业实际操作中,也会遇到强行修改凭证号,这样容易导致软件出现凭证号断号,且影响结账的zhidao情况,所以用户专不能随意修改凭证号。这里有一个例外,就是如果在凭证未过账前是可以进行修改的,要想修改凭证号,在设置时不要在不允许手工修改凭证后前打勾。
扩展资料:
注意事项:
1、如果是第一次使用结转损益,还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。
2、存货核算:需要将本期所有的发票、出入库单据全部完成,所有的钩稽、入库出库核算完成,并将对应的单据生成属凭证。
3、应收应付:使用了应收应付的,还需要将所有往来收付款单、往来核销等业务完成,并生成凭证。
4、业务系统期末结账:当业务系统所的成本核算、业务单据都生成了凭证后,可以进行期末结账。结账后,业务系统进入下一会计期间。
参考资料来源:百度百科-金蝶财务软件
参考资料来源:百度百科-记账凭证
2.金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改
选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。
所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。详细步骤:1、运行金蝶财务软件,输入用户名、密码、选择帐套,点击【登录】;2、点击【登录】后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】;3、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】;点击期末结账不是要把本期的帐结掉,而是要把上月的账务进行反结账;我们可以先看一下财务软件的右下角,账务日期是:2018年1月份,上月的账目就是2017年12月份了;4、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】;5、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】;6、点击【是】之后,就反结账成功了;我们再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦,就说明反结账成功了;7、反结账成功后,回到账务处理的主界面,点击【凭证管理】;8、点击【凭证管理】后,页面会弹出一个凭证【过滤界面】,把2017年12月份的凭证筛选出来;也可以直接点击【确定】,一般系统默认筛选本年的凭证,所以直接点“确认”也可以;9、点击【确定】后,页面会弹出符合条件的凭证;点击2017年12月份的任意一张凭证,再单击鼠标右键;单击之后,页面会弹出一个选项框,选择【全部反过账】;10、选择【全部反过账】后,页面会提示,是否要将本期所有已过账的凭证进行反过账,点击【是】;11、点击【是】之后,2017年12月份的凭证就被全部反过账了,同时页面会弹出凭证反过账的结果;12、凭证全部反过账之后,我们就可以进行凭证修改了;选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项;13、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。
所以想要修改上个月的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。
3.金蝶上一期的账错了能不能修改,本期的账目会不会不见
只要帐目有变动,一般在报表的都会有反应的。如果不是一定要修改,尽管在下一期做调整分录,这在财务上是被允许的。
如果你一定要改,要注意的就是要对报表做相应的调整。
1、如果您公司每月根本不出报表,也不需上报税务等,那就无所谓了,随便改吧。只要你用的是正版的软件,正常的反过帐是没有问题的,D版的就不好说了。
2、如果您公司每月只出三大报表(资负表、损益表、现流表),要注意是否是科目内调整。比如:管理费用的交通费做成差旅费了,修改后不会影响损益表的数据。但如果你是把管理费做成营业费了,那报表就要改了;资产负债表里也是一个道理。一句话,一级科目没错,基本就不影响三大报表。
3、如果做了凭证修改,最好的办法是把报表重出一次!