1.往来账款多做了该怎么冲账?我们是货代企业,按收入,成本差额收入
我们用的是金蝶迷你版,我就是想问,应收账款在次月发现多收了该在本月如何冲账,少收了呢? (1)多收了,退回时 借:应收账款 贷:银行存款(或现金) (2)少收了,收到补交款时 借:银行存款(或现金) 贷:应收账款 还有应付账款在次月发现多收了该在本月如何冲账,还有少收该如何做呢 (1)多付了,收回多付款时 借:银行存款(或现金) 贷:应付账款 (2)少付了,补付货款时 借:应付账款 贷:银行存款(或现金) 注:使用财务软件,涉及损益类科目冲销时,必须使用红字,其他科目可以不用红字,直接作借方或贷方。