1.K3金蝶凭证录错科目后改正调整?
楼主,正规的做法是这样的:
首先,用红字冲销原来的凭证(如果用电脑记账,有些软件是用负数表示,有些是用红字表示,都是一样的意思)。会计分录如下:
借:应交税费--所得税 (红字冲销)
贷:银行存款 (红字冲销)
然后,做一笔正确的凭证,会计分录如下:
借:应交税费--个税
贷:银行存款
也有人图省事就做一笔会计分录,“借:应交税费--个税、贷:应交税费--所得税”,但这是不太正规的做法。
其他凭证的修改,如果你原来计提个税的时候,计提为所得税了,也要用红字冲销,然后更正。
2.金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改
选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。
所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。详细步骤:1、运行金蝶财务软件,输入用户名、密码、选择帐套,点击【登录】;2、点击【登录】后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】;3、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】;点击期末结账不是要把本期的帐结掉,而是要把上月的账务进行反结账;我们可以先看一下财务软件的右下角,账务日期是:2018年1月份,上月的账目就是2017年12月份了;4、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】;5、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】;6、点击【是】之后,就反结账成功了;我们再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦,就说明反结账成功了;7、反结账成功后,回到账务处理的主界面,点击【凭证管理】;8、点击【凭证管理】后,页面会弹出一个凭证【过滤界面】,把2017年12月份的凭证筛选出来;也可以直接点击【确定】,一般系统默认筛选本年的凭证,所以直接点“确认”也可以;9、点击【确定】后,页面会弹出符合条件的凭证;点击2017年12月份的任意一张凭证,再单击鼠标右键;单击之后,页面会弹出一个选项框,选择【全部反过账】;10、选择【全部反过账】后,页面会提示,是否要将本期所有已过账的凭证进行反过账,点击【是】;11、点击【是】之后,2017年12月份的凭证就被全部反过账了,同时页面会弹出凭证反过账的结果;12、凭证全部反过账之后,我们就可以进行凭证修改了;选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项;13、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。
所以想要修改上个月的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。