1.金蝶k3应收应付系统中,所有凭证都和同学一模一样,对账也平衡,
原因一:K3账上管理费用与利润表数字不一样,可能是管理费用发生凭证做账方式引起的。
因为如果利润表中取数公式中采用sy取数一般不会出错,SY取的是实际损益发生额,而在总账账表中看到的均是发生额,一般不能直接对比。
原因二:可能是管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方,应该做借方红字,比如利息收入科目。只是明细账不对,只需要修改下凭证即可。
解决方案:
可以通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统”中可以选择多种方式解决问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司。
2.金蝶k3初始数据的年初数如何计算?有应收账款,预收账款,应付账款
年初数的公式设置比如货币资金=ACCT("1001:1012","C","",0,"1","1","")和=ACCT("1001:1012","C","",0,"0","0","")最后3个分别代表会计年度、开始期间、结束期间0是缺损值,在计算时会被替换的。
你点到公式取数参数时,里面有缺损年度,开始期间,结束期间,如果填入数值,就代替了公式中的0去计算。那么年初时为啥是0、1、1呢,因为年初数就是每年1月份的的期数数字,期末数为啥是.0、0、0呢,就说明这个在公式取数参数中设定后再去计算。
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