1.怎么改回金蝶k3系统入库单新增代码我修改错?
反结账的话可能只会影响到资产负债表中的“应付账款”科目: ①如果正确的供应商单位与挂错的供应商单位在上一期期末余额方向一样的话就没有影响,放心进行处理。
另外仓库供应链方面也可在上一期修改,没有什么实质性影响。 ②如果两个供应商单位在上一期期末余额方向不一样,那也没关系,在本期红字冲销上一期错误凭证再出一笔正确的凭证就行,附件可附上调账说明,期内容可写错误原因以及处理方法,另外也可在上一期凭证上注明:已在那一期那一号凭证作出调整等等信息。
另外仓库供应链也要在本期一并修改。
2.K3金蝶凭证录错科目后改正调整
楼主,正规的做法是这样的:
首先,用红字冲销原来的凭证(如果用电脑记账,有些软件是用负数表示,有些是用红字表示,都是一样的意思)。会计分录如下:
借:应交税费--所得税 (红字冲销)
贷:银行存款 (红字冲销)
然后,做一笔正确的凭证,会计分录如下:
借:应交税费--个税
贷:银行存款
也有人图省事就做一笔会计分录,“借:应交税费--个税、贷:应交税费--所得税”,但这是不太正规的做法。
其他凭证的修改,如果你原来计提个税的时候,计提为所得税了,也要用红字冲销,然后更正。
3.K3金蝶输错科目,跨年怎样调整
第一凭证要更正,因为牵涉到损益问题;而第二个问题,只是明细科目错误,对总损益不影响,就不需要调整了。
1、借:短期借款 -31698.33
借:以前年度损益调整 31698.33
同时调整所得税
借:以前年度损益调整 -7924.58
贷:应交税费-应交所得税 -7924.58
结转:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整 23773.75
贷:利润分配-未分配利润 23773.75
希望能帮助到你!