1.金蝶KIS凭证过账怎么操作
金蝶kis凭证过账操作如下所示:
单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”,系统便对当前凭证进行过账操作,最后等待系统出现过账报告后,选择“关闭”,结束过账。
凭证反过账——“ctr+f11”
注意:每期至少需要做两次凭证过账:
第一次:结转损益前,要对手工制作的所有凭证进行审核过账;
第二次:点击“结转损益”,根据提示操作将自动生成一张结转损益的凭证,然后再对它进行审核过账;
2.金蝶结转新账套(年结)需要注意哪些事项
期末结账重要知识点列表: 1、进行期末结账后,如果想修改,金蝶KIS记账王允许进行反结账处理,将当前会计期间退回到上一会计期间,操作方式是使用快捷键Ctrl + F12或者Ctrl+FN+F12。
具体教程请参考金蝶KIS记账王怎么反结账和反过账。 2、如果当前的会计期间是年度的最后一个会计期间,则此时结账是执行年结过程,记账王提供独立的打开年结账套命令。
3、年结的过程基本上和日常结账没有什么区别,但年结的实际内容则完全不同于日常结账,年结过程中,将所有的凭证及业务资料全部删除,只将有关账务数据的余额及发生额结转到下一年。 4、年结结转到下一年度之后是无法反结转的,因此在进行年结时要特别慎重。
5、进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除,只有备份账套中留有这些数据资料。 6、当需要查询上一年度数据时,可打开年结账套进行查询处理。
3.在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账
一、金蝶专业版的做账流程是:记账-过账-结账。
二、结账的具体步骤:
1、输入“用户名”、“密码”登录金蝶软件;
1、进入金蝶的主页面,选择“账务处理”(开始结账,进行此步前先要确认本月的记账凭证已经全部审核过账);
2、点击“财务期末结账”;
3、在出现的期末结账对话框中选择“开始”(对结账操作不熟对话框中的内容请仔细阅读);
4、系统提示‘确定要开始期末结账吗?’选择“确定”(完成结账操作)
5、检查结账结果。结账完毕后金蝶软件的右下角可以看到:账务处理的时间变成下一个会计期间,说明结账成功。
三、结账注意事项
1、确认本月单据全部审核;
2、检查存货的核算避免遗漏;
3、如有固定资产模块记得计提折旧;
4、将出纳系统的轧账日期调至当前年度的最后一天(如2019年12月31日),进行轧账处理;
5、在年结之前一定要备份帐套数据;
6、最后进行结账处理。