1.金蝶kis专业版如何反审核?
金蝶KIS记账王是一款专为代理记账公司和个人、个体工商户、会计师事务所、小微企业设计的移动财务信息化解决方案。
它用U盘作载体,财务数据随身携带,免安装即插即用,随时随地轻松记账。适用客户:代理记账公司和个人、个体工商户。
1、你进入主页面,点击审核,找到你要反审核的凭证,选中他,点击审核,进入凭证后点击审核就可以了。 2、如果是全部都要的话,可以点击主菜单那的“编辑”,选中里面的“成批销章”,就可以了。
###一、备份前的准备工作:数据的存放规划:内容 版本 建议路径 (不是C盘) 金蝶软件文件目录 金蝶KIS D:金蝶软件 数据库文件目录 金蝶KIS D:金蝶账套 数据库备份目录 金蝶KIS E:金蝶备份注意:1、金蝶KIS数据库文件的扩展名为 。 AIS;2、金蝶KIS软件默认安装路径在C盘,在安装时应事先调整。
3、金蝶KIS软件数据存放目录默认为金蝶KIS软件安装路径;在新建账套时建议单独设立专用文件夹。4、新建账套名应为公司全称二、备份的最佳时机:1、月结备份:每月结账前作好备份,保存每月财务数据,同时避免在结账时出现错误。
2、年底备份:作为财务资料的年底归档保存,同时以防年结时出现错误可及时恢复。3、特殊备份:当录入大量资料后,可不必等到下班或月底年底,因工作量大可及时备份,避免重复大量工作。
三、备份的操作方法:1、软件自带备份功能:金蝶KIS版本软件请直接点击“文件”菜单,专业版在帐套管理里面然后选择备份,选择相应的文件路径即可。 2、或者月结的时候系统会提示备份,专业版除外。
选择路径就可以了。建议:备份时应在备份文件夹下建立子目录,文件名建议为备份的时间,这样备份资料管理比较清晰。
注意:如果是网络版用户'专业版除外,客户端要退出。不然提示网络冲突。
四、备份的介质:1、在备份时不要单独备份到财务软件所在的机器,而应该备份到其他机器或刻录到光盘,并且备份两份以上并分开存放。 曾经有一个客户有过这样的遭遇:他非常细心,会定期做数据备份,不过,他习惯将所有的备份盘都锁在公司服务器的机房里。
有一天晚上,他们公司失火了,所有的档案资料都被毁了。后来,虽然新设备很快就买回来了,备份盘却花了很长一段时间才得以修复。
如果当初将备份盘分开存放的话,结果也许会变得完全不同。 首先,他们不需要申请数据恢复服务;其次,当新设备安装好之后,只要将备份数据往上一拷贝,公司立即就可以恢复正常运作啦。
所有的资料备份不要集中存放在一个地方,这跟制作一个数据备份没啥区别,你至少应该将其中的一部分备份盘分开存放。但请注意:财务数据作为企业的机密数据,请注意所有数据的安全性,不要泄漏出去。
2、常用介质:U盘、光盘刻录、移动硬盘、其他电脑(网络备份)。注意:备份时,尽量不要备份在C盘,因为C盘作为系统盘,如果重装系统,将导致C盘所有数据丢失。
条件允许的情况下,建议做双重备份,同时备份到除C盘以外的其他盘上,以及移动硬盘上。如果是网络用户,由于数据比较多且复杂,在条件允许的情况下,建议在服务器上安装SCSI硬盘备份卡,将硬盘数据进行双重备份。
五、备份的恢复:1、软件备份情况下的恢复:点击文件菜单下的“账套恢复”按钮然后按提示进行恢复,专业版在帐套管理'里面恢复。
2.会计问题?财务软件月末凭证等完之后怎么做谁来审核之类的具体步
不知道你使用的什么软件,给你提供一份用友软件操作程序参考。
一、填制凭证 1、增加凭证 打开填制凭证画面――点击增加按钮新增一张凭证――填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。 2、修改凭证 ((以制单人)打开填制凭证画面――点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。
3、删除凭证 打开填制凭证画面――点击“制单”菜单中“作废”按钮凭证上将生成作废字样――凭证作废后,该凭证还占用一个凭证号,如果要将这张凭证彻底删除,点击“制单”菜单中“凭证删除整理”按钮,选择要整理的凭证期间,选择要整理的凭证号、按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。 二、审核凭证(制单人与审核人需不同) 打开审核凭证画面――点击审核――选择要审核的月份及凭证号码后并确认――确定――按审核按钮即可一张张对凭证进行审核,也可按“审核”菜单中“成批审核”凭证按钮成批迅速审核凭证。
三、记账 注意:只有审核过的凭证才可进行记账工作。 打开记账画而――输入记账范围后――按下一步按钮根据提示进行记账工作。
四、期末处理 1。期末处理包括自动转账凭证的运用和月末结账。
期末处理最终要完成的操作就是月末结账。 2。
如何定义自动转账凭证 操作:点击“总账”下面的“期末转账定义”。 期间损益的设置:“期末”下面的 “期间损益结转”。
在期间损益设置处,只需录入本年利润科目就可以。点击 “权益”下面的“本年利润”,点“确定”,然后直接用最快捷的办法点击“全选”然后点击“确认”就可以了。
3。执行转账生成 注意:转账生成也是一张凭证,我们可以将填制凭证的人员作一下统一, 注意:如果前几张是日常处理的凭证,那么这是最后一张凭证。
我们要重新注册,换一个操作人员点击“审核”。接下来点击“记账”就可以完成了。
4。月末结账 当月工作已完成,现在要做月底结账,在这之前要先做试算和对账操作。
试算并对账,第一个点击选择“对账”,系统自动把账账执行一个核对。接着点击“试算”,试算结果平衡,“确认”,然后再进行月末结账。
注意几点: (1)已经结账的月份不能填置凭证; (2)还有未记账月份的凭证不能结账; (3)每月对账正确后才能结账; (4)年底结账前先进行数据备份后,再结账 五、UFO报表应用流程 (一)新建报表 1、打开UFO报表――文件――按“新建”即可新建一张空表; 2、“数据”菜单――账套初始――选择账套号及年份(此账套号指你所要取账套数据的账套号和年度)――确定; 3、“格式”菜单――报表模板――选择所在行业――选择所需报表――确定即可生成一张空的财务报表。 (二)取数 打开所有需报表并将左下角“格式”状态转换为“数据”状态――“数据”菜单――关键字录入――年、月、日确定即可取数并生成数据报表。
3.金蝶软件复核记账
如何复核凭证解决方案请按下列方法操作:
方法一: 1、打开【账务处理】→【凭证管理】设置过滤条件,单击【确定】,进入到【会计分录序时簿】界面;
2、单击选中需要复核的凭证,单击工具条上【复核】按钮或者右键单击选中【复核凭证】,进入【记账凭证】窗口;
3、单击菜单【操作】→【出纳复核】,或者单击工具条上【复核】按钮,系统会在记账凭证的右侧显示红色复核字样的标记。
方法二:
1、打开【账务处理】→【凭证管理】设置过滤条件,单击【确定】,进入到【会计分录序时簿】界面;
2、单击选中需要复核的凭证,单击选中菜单【操作】→【复核凭证】进入【记账凭证】窗口;中兴通用友,专业的用友软件代理商
3、单击菜单【操作】→【出纳复核】,或者单击工具条上【复核】按钮,系统会在记账凭证的右侧显示红色复核字样的标记。