1.金蝶月底如何结转成本
1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。
2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。
3、紧接着在做完本月凭证后, 要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。
4、这时候审核后进行凭证过账工作,也就是记账。
5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。
6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了。
注意:
根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转;
每月结转的方法叫做“账结法”,年底一次性结转的方法叫做“表结法”,采用“表结法”结转损益的,本期资产负债表的“未分配利润”项目的金额按上期资产负债表的“未分配利润”金额与本期损益表的“净利润”金额的合计数填列。
在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在“期未处理”—“高级设置”中有个选项,一是按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向。
2.金蝶kis专业版月底怎么结账,怎么结转损益
第一步:首先完成凭证过账处理,如果对过账步骤存在疑惑用户可以参考教程:教你金蝶KIS记账王凭证过账的方法,然后在记账王系统主界面点击【期末结账】按钮并点击【前进】,如下图所示。
第二步:输入登录用户的密码,若无密码,则为空,点击【完成】,该步骤需要注意记账之后不能再输入新的记账凭证,所有的账务资料均无法修改,所以结账操作一定要慎重。第三步:为了确保数据安全性,避免用户在结账之后才发现账务错误而造成的损失,所以记账王系统会强制要求备份,用户选择备份路径后,点击【备份】按钮,如下图所示。
第四步:备份完成后点击弹出信息提示框中的【确定】按钮即可完成期末结账工作处理。教程索引自:。