1.金蝶K3 月末怎么结账啊?详细步骤,谢谢!
金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下:1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。
2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。3、在做完本月凭证后, 要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。
4、审核后进行凭证过账工作,也就是记账。5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。
6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了,然后软件就会自动出财务报表。
2.金蝶k3,月末结账具体步骤
先问下,你的金蝶K3有哪些模块?
这里我说下,总账报表模块的结账过程:
录入凭证 》 凭证审核 》 凭证过账 》 结转损益 》 期末结账
按照以上步骤就可以结账到下一期了。
不过需要注意几点:
1、是否有审核这一步骤?有的话,需要更换用户进行审核,审核完之后再换回之前的用户;没有的话,上面的步骤中可以省去审核这一步骤;
2、结转损益会生成一张结转损益凭证,别忘记审核过账,不然期末结账会有提示“本期还有未过账的凭证”;
还有你所提的问题“这些财务报表如何结转?”,报表不需要结转,也不存在报表结转这一说法。凭证全部过账之后(当然已经做过结转损益了),查看一下这些报表(打开的时候记得重算一下),数据对了,就可以期末结账了,开始下一期的财务处理。
加油,希望能对你有所帮助
3.金蝶kis专业版月底怎么结账,怎么结转损益
第一步:首先完成凭证过账处理,如果对过账步骤存在疑惑用户可以参考教程:教你金蝶KIS记账王凭证过账的方法,然后在记账王系统主界面点击【期末结账】按钮并点击【前进】,如下图所示。
第二步:输入登录用户的密码,若无密码,则为空,点击【完成】,该步骤需要注意记账之后不能再输入新的记账凭证,所有的账务资料均无法修改,所以结账操作一定要慎重。第三步:为了确保数据安全性,避免用户在结账之后才发现账务错误而造成的损失,所以记账王系统会强制要求备份,用户选择备份路径后,点击【备份】按钮,如下图所示。
第四步:备份完成后点击弹出信息提示框中的【确定】按钮即可完成期末结账工作处理。教程索引自:。