1.应收账款 ,应付账款在金碟的操作步骤
首先先用 用户名登录账册 进去财务会计这个模块 里面有应收账款跟应付账款这方面的
然后在应收账款里有一项其他应收款 (这个不需要做凭证就可以输入的适合打对账单的那种)点击右上方的一个 其他应收款-新增 然后就会出现一个收款单把时间日期 客户名称 收款摘要 跟金额输进去就可以 要是想查单子的话 退出来到刚才的新增这主页上 新增下面有一个 其他应收款- 维护的 弹出一个方框 选定你要查找发票的日期就可以 查到那天有多少单子跟金额了
应付款也是同上的做法
2.金蝶中应收应付问题
应收应付模块流程简介:
以应收为例:
整个流程是:首先,在销售模块中做销售出库(确认产品发出,库存减少),然后做销售发票确认收入(可以以销售出库单关联生成销售发票).做完销售发票以后(含赊销和现销等),应收系统会自动将赊销的发票增加该客户的应收账款.收款时,在应收系统做收款单,做完收款单,应收系统会自动减少该客户的应收账款.
值得注意的是:
(1)应收系统的功能:可以有账龄分析,应收款核销等等加强功能.
(2)所有单据审核后,可以生成凭证.
(A)出库单对应的分录是借:主营成本 贷:库存商品;
(B)现销对应的分录是:借银行贷主营业务收入/销项
(C)赊销对应的借方是应收账款
(D)收款单对应的是借:现金/银行 贷应收账款.
(3)应收系统也可以是做预收账款,应收票据,坏账,等等业务.
好好研究一下哈,有问题可随时与我交流.
3.金蝶记账王资产负债表中应收账款的公式应当怎样设置
可以设置成直接取应收账款的余额,也可以按照税法相关规定设置成取应收账款借方余额加上预收账款借方余额。
企业发生应收账款,按应收金额,借记本科目,按确认的营业收入,贷记“主营业务收入”、“手续费及佣金收入”、“保费收入”等科目。收回应收账款时,借记“银行存款”等科目,贷记本科目。涉及增值税销项税额的,还应进行相应的处理。
代购货单位垫付的包装费、运杂费,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。收回代垫费用时,借记“银行存款”科目,贷记本科目。
4.金蝶中应收应付问题
应收应付模块流程简介:以应收为例:整个流程是:首先,在销售模块中做销售出库(确认产品发出来,库存减少),然后做销售发票确认收入(可以以销售出库单关联生成销售发票).做完销售发票以后(含赊销和现销等),应收系统会自动将赊自销的发票增加该客户的应收账款.收款时,在应收系统做收款单,做完收款单,应收系统会自动减少该客户的应收账款.值得注意的是:(1)应收系统的功能:可以有账龄分析,应收款核销等等加强功能.(2)所有单据审核后,可以生成凭证. (A)出库单对应的分百录是借度:主营成本 贷:库存商品; (B)现销对应的分录是:借银行贷主营业务收入/销项 (C)赊销对应的借方是应收账款 (D)收款单对应的是借:现金/银行 贷应收账款.(3)应收系统也可以是做预收账款,应收票据,坏账,等等业务.好好研究一下哈,有问题可随时与我交流。