1.金蝶k3利用核销管理功能进行应收账款,应付账款的核销怎么做呢?
核销往来业务 一、案例说明: 首先我们通过一个案例来说明一下如何使用核销往来业务: (一)使用核销往来业务的前提条件: 1。
会计科目有进行往来业务核算的科目(即会计科目属性中选择了“往来业务核算”选项) 2。 进行往来业务核算的凭证已经过账 (二)案例: 案例:在第四章的凭证录入案例中,我们已经输入了一张往来核算业务的凭证(收到上海一百货款8500元),假设之前我们销售给上海一百一批电子保健器,价值是8500元,那么收到这笔款项并进行凭证过账后,我们就可以在“核销往来业务”进行核销操作。
操作步骤: 1、在“往来管理”模块点击〈核销往来业务〉, 2、确定后进入核销窗口 系统提供了两种核销方式:手工核销和自动核销 3、直接点击〈自动核销〉按钮,系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销,并打上核销标记“*”号。 4、如果手工核销,可以直接双击需要核销的记录即可。
当然如果手工核销的金额不等,退出该界面时系统会给予提示,会影响账龄分析表的正确性。因此建议使用“自动核销”功能进行核销。
二、功能说明: 在“往来管理”模块选择“核销往来业务”后,系统弹出选择科目、项目代码及币别对话框,在这个对话框中选择进行往来核算的会计科目、项目代码及币别后确定,系统就会将所选科目及对应币别的往来业务资料列示出来。 在核销往来业务处理窗口中,您可以选择自动核销往来业务资料,也可以手工核销往来业务资料。
单击“自动核销”按钮,系统即开始将所有的往来业务资料进行自动核销。系统自动核销的原则是:将同一业务编号中,(对多核算项目还必须往来单位、部门代码、职员代码也相同),且余额为零的那一笔以前的所有的往来业务资料核销掉。
手工核销是将系统不能自动核销的往来业务资料,采用手工核销的方式进行核销。方法很简单,只要双击要核销的那一笔往来业务资料即可,核销后可看到在“核销”栏中加注了“*”。
同样已核销的资料可再次双击取消核销标志。 注意事项:系统不支持部分核销功能,因此进行手工核销时,如果借贷方金额不等,系统会给予提示,由用户选择是否继续。
建议用户不要继续,因为不等核销会造成账龄分析表不正确。 “按业务编号汇总”选项可以反映单独每一个业务编号的余额情况,如果没有选择该选项则按每笔业务反映余额。
2.金蝶软件中,应收应付核销和往来核销的区别
应收应付模块的核销和财务处理的往来核销的本质是一样的,只是应收应付模块的核销是在应收应付中根据单据进行核销,总账中的往来核销核销的是凭证;
例如:
1、销售商品时借:应收账款 11700
贷:主营业务收入 10000
应交税金 1700
2、收到商品款项
借:银行存款
11700
贷:应收账款 11700
往来核销,就是指上面的两笔凭证进行勾兑(应付账款类似),主要是用于确认某一笔货款已经收到或支付,对账龄分析表有影响。主要是用来制作往来账龄分析表的,没其他作用,也不影响总账数据。
3.请问金蝶k/3中应收款管理中的应收款转销是怎么回事/
应收款转销是针对三角债务或者应收单上的核算项目选择错误,将A核算项目的账转到B核算项目的账。
金蝶k3中的应收款转销,假如有两个应收客户客户A和客户B,如果想把客户A的应收金额转到应收B里面去,会用到应收款转销功能。在应收账款核销界面,可以制作转销单,月末将转销单通过凭证模板生成总帐记账凭证。
借:应收账款--B客户
贷:应收账款--A客户
转销的应收账款即坏账转销处理。坏账是企业无法收回的应收账款,由于发生坏账而遭受的损失称为坏账损失。这些损失在损益表中通常列为资产减值损失,计入当期损益,直接影响企业所得税额。坏账转销筹划的思路主要是如何掌握坏账损失的处理方法。
扩展资料:
坏账处理方法包括直接转销法和备抵转销法两种。直接转销法是指纳税人发生的坏账损失,原则上按实际发生额据实扣除;备抵转销法是指纳税人经税务机关批准,先提取坏账准备金,在发生坏账损失时冲减坏账。
如果实际发生的坏账损失超过已提取的坏账准备金,可在发生当期直接扣除。如果已核销的坏账收回时,应相应增加当期的应纳税所得额。
税法对坏账准备金提取比例有明确规定,坏账准备金提取比例一律不得超过年末应收账款余额的5‰。计提坏账准备的年末应收账款是纳税人因销售产品或提供劳务等原因,应向购货客户或接受劳务的客户收取的款项,包括代垫的运杂费。
纳税人对非购销活动的应收债权以及关联方之间的任何往来账款不得提取坏账准备金;关联方之间往来账款也不得确认为坏账。
参考资料来源:百度百科-转销
4.金蝶K3应付款转销功能如何应用
应付款转销则属于单边核销,即从一个供应商转为另一个供应商,实际应付款的总额并
不减少。
应付款转销只提供单据一种核销方式。按应付款转销时,在该界面的右边有一列转销供
应商。选择待转销的单据,在转销供应商栏的空格框使用F7,选择要转销的供应商,单击【核
销】,系统自动生成一张已审核的原供应商的付款单,与采购发票或其它应付单进行核销,系
统自动生成的付款单摘要中有“***转销款项;原单号码为:***”字样,该付款单不
允许手工删除,确实要删除需要在核销日志中反核销后系统会自动删除。同时系统还自动生
成一张转销供应商的其它应付单,该其它应付单摘要中有“***转销款项;原单号码为:
***”字样以区别于手工录入的其它应付单,该其它应付单不允许手工删除和修改金额、
币别和汇率。如果取消应付款转销,则相应生成的付款单与其它应付单自动删除。
上文摘自金蝶文档。
下面回答你追加的问题:你看不到,是因为有一张单据你没有审核,请到其他应付单下查询,将那张单据审核即可。