1.金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击
5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
2.金蝶kis反过账的步骤
1、进入金蝶KIS记账王以后,直接点击账务处理。 2、下一步来到新的窗口,需要点击期末结账。 3、会弹出一个对话框,确定选择反结账。 4、这个时候如果没问题,就点击凭证管理。 5、在打开的过滤界面中,确定选择按凭证过滤。 6、会弹出相关的凭证记录,通过鼠标右键来选择全部反过账。 7、这样一来在提示成功反过账以后,即可实现金蝶KIS记账王反结账和反过账了。 方法二: 1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。 2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。 3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下: a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿 b. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
登录账套后,反过账是在财务处理主界面按ctrl f11,反结账是需要系统管理员身份的用户进入按ctrl f12按住ctrl键,再单击一下F11就能调出反过账界面;按住ctrl键,再单击一下F12就能调出反结账界面;按住ctrl键,再单击一下F9就能调出反扎账界面;如果键盘上还有Fn功能键,还需要同时按住这个Fn键。更新到9.1SP1的版本,在期末结账的第二步,有反过账、反结账、反扎账的功能可以选择。
3.金蝶KIS专业版的财务如何反结账?
1、具有反结帐权限的用户,登录到相应的A / C集
2、登录系统后,根据图中所示的路径双击Anti-checkout[反结账]按钮双击
3、如果发现很难找到,也可以直接在界面的右上角直接输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。
4、此时,将弹出[Anti-checkout]操作界面,如下图所示。
5、单击“下一步”按钮以确认防结帐。 点击“确定”按钮。
6、单击“确定”按钮后,系统开始检出
7、防结帐完成后,单击“完成”按钮,登录界面将自动弹出,允许您再次登录系统。
4.金碟软件年末结转后如何反结转
可以反结账(回到上期)-反过账-反审核,修改之后重新审核-过账-结账。
金蝶KIS标准版8.1软件并没有提供反过账和反结账的按钮,只有通过快捷键的方式操作。
步骤为:
反结账操作方法:打开软件后,同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11,出现如:
做完发结账、反过账操作后:
由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。:
进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
5.金蝶反结账
有的
在全部事项处理完毕后,系统开始结账。结账完成之后,系统进入下一个会计期间,并返回到主界面。对于拥有管理员权限的用户, 系统还提供了“反结账”的功能。
由于总账系统采用了大型数据库技术,系统一旦启用,所有年度的数据都可以放在一个账套里,所以财务数据的年结功能同月结功能没有区别.
结账后如果需要对上一个会计期间的数据进行重新处理,此时,可以通过反结账的功能将会计期间反结回上一个会计期间。
只有系统管理员才有反结账的功能,普通用户在〖期末处理〗中是无法看到【反结账】的这个功能按钮的。