1.金碟软件年末结转后如何反结转
可以反结账(回到上期)-反过账-反审核,修改之后重新审核-过账-结账。
金蝶KIS标准版8.1软件并没有提供反过账和反结账的按钮,只有通过快捷键的方式操作。步骤为:反结账操作方法:打开软件后,同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11,出现如:做完发结账、反过账操作后: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。:进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
2.金蝶迷你版如何跨年反结账
在金蝶KIS商贸版中,在年末结后,系统自动将数据结转到下期,并且使用是还是同一个数据库。
因此在权限许可的情况下,如果确实有业务需要在软件中把当前账务期间反结账到上一个会计年度,通过软件控制是可以实现的。【处理】:1、检查是否具有结账的权限先通过系统设置--》用户管理,检查对应的用户是否具有结账的权限:检查权限:如果实现结账与反结账,必须具有结账的操作权限。
如果没有相应的权限,则需要请系统管理员授予相应的权限。2、检查系统参数然后通过系统设置--》账套选项检查当前账套中是否允许进行跨年度结账:如果要进行跨年度反结账,则该选项不能选择。
3、跨年度反结账具备上述条件后,当账套在年结完成后,因为特殊需要要返回上一年度的账务期间时,可以执行相应的反结账的操作即可:否则系统将提示不允许相应的权限。温馨提示:在金蝶KIS专业版中是否可以执行跨年度反结账的控制,与商贸版中的控制相同,如有需要,比照处理即可。
3.金蝶在线会计如何反结账
【财务行家2团】
问题
1. 因为发现上期的凭证出现错误,需要修改凭证。但是审核结账后的凭证似乎改不了,需要怎么做才能改呢?
2.分析
要修改已经结账过得凭证就必须反结账>反过账>反审核
3.处理
(1)反结账操作方法:打开软件后,直接同事按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
(2)反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11。
(3)做完发结账、反过账操作后,如:图3-3 由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。如:图3-4 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
(4)修改凭证后审核、过账、结账即可跳到下期期间。
4.金蝶财务软件如何反过账
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。
具体的方法如下:
1、打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
2、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
3、进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
扩展资料
主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
日常业务操作流程图: 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证——审核凭证(制单人不能和审核人是同一人)——记账——月末处理(结账 )
注:对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成
反结账操作流程图:反结账(Ctrl+Alt+F6)
反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态
反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字)
参考资料来源:搜狗百科-帐务处理系统
5.金蝶KIS行政事业版中已经做了年终期末结帐,如何进行反结帐
行政事业版中已经做了年终期末结帐的帐套如果需要反结帐
那么需要二个步骤:
第一:把现有帐套删除。
如图:
删除图中新年度帐套。
第二:找到年结帐套,修改后,再重新年结。
如上图修改如图年结后帐套,格式为新年度帐套格式一样。