1.金蝶K3怎么反过账
1、有反结账权限用户,登录相应的账套。
2、登录系统后,按照路径找到[反结账处理]按钮双击。
3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。
4、这时会弹出[反结账]操作界面。
5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。
6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。
7、反结账结束后,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统上期单据处理完成后,再次进行期未结账处理。
2.金蝶K3总账凭证过账等的处理方式是怎样的
楼主,你好!从你提问来看,是想了解总账的操作流程。
总账操作流程大致如下:第一步,凭证操作。录入凭证 → 审核凭证 → 凭证过账。
第二步,凭证过账。把所有审核的凭证进行过账处理。
第三步,期末调汇。遇到外币记账的情况,需要根据每期末的外币汇率进行期末调汇操作。
第四步,结转损益。把本期损益类科目结转为本年利润,用于出具当期的利润表。
第五步,把期末调汇、结转损益凭证进行审核过账处理。第六步,财务报表计算。
根据设置好公司的财务报表模板,出具资产负债表、利润表、现金流量表。另,金蝶K3总账操作流程在系统中也有自带,见下截图所示:以上希望能帮助到你,谢谢。