1.金蝶K3的销售发票怎么反审核?
销售发票已经进行收款,就不能将它反审核了,需要把对应的收款单删除掉; 如果不是关联收款,也不确定关联了什么单据,可以打开销售管理、销售发票序时簿,选中那张销售发票,点击工具栏、下查,可以看到它对应的下游单据是什么,删除掉即可,就可以反审核这张销售发票了; 不仅仅是销售发票,金蝶很多单据都是这样,销售订单下推销售出库,销售出库再下推销售发票,收款就根据销售发票来的,最后可以将销售发票、收款单生成凭证到总账,如果已经按照这种流程做,上游单据已经被下游单据关联了,那上游单据都反审核不了; 当然也有个变更的功能,如采购订单已经下推生成采购入库,发现采购订单有错,需要改,不能反审核,可以打开那采购订单,工具栏上有个变更的功能,可以不需要反审核就直接修改。
2.金蝶K3采购申请下推采购订单后不会行业务关闭
楼主,你好!其实这个问题比较简单,相应情况我可以给你解释下:
采购申请单上有【关闭】和【行业务关闭】两个字段。
其中,对于【关闭】字段,只要整张【采购申请单】上所有分录的数量都下推生成【采购订单】或者其他下游单据,不管下游单据是否已经审核,【采购申请单】上的【关闭】字段就会显示为“Y”。
对于【行业务关闭】字段,只要【采购申请单】上的一行的数量都下推生成【采购订单】或者其他下游单据,并且下游单据需要已审核,【采购申请单】上的【行业务关闭】字段就会显示为“Y”。
以上希望能帮助到你。如果我的回答还是没有解决问题,我可以远程演示给你看