1.金蝶kis记账王凭证处理的几个技巧
快捷键
说 明
F1
调出系统帮助。
F7
1、获取基础资料。2、在自定义报表界面,可以调出公式向导。
2、在自定义报表界面,可以调出公式向导。
F8
保存凭证。
F9
1、界面刷新。2、在自定义报表界面,可以进行报表重算。
2、在自定义报表界面,可以进行报表重算。
F11
调出计算器。
F12
回填计算器计算结果。
Ctrl+F9
出纳反扎账。
Ctrl+F11
凭证反过账。
Ctrl+F12
期末反结账。
F3
在凭证录入界面,进行凭证审核。
F5
在凭证录入界面,可以新增凭证。
空格键
在凭证录入界面,可以转换金额的借贷方。
Ctrl+F7,=
在凭证录入界面,实现分录借贷自动平衡。
Ctrl+B
在凭证录入界面,查询科目余额。
Ctrl+P
在凭证录入界面,进行凭证打印。
Ctrl+I
在凭证录入界面,进行凭证打印预览。
Ctrl+S
在凭证录入和凭证序时簿界面,将当前凭证保存为模式凭证。
Ctrl+L
在凭证录入界面,调入模式凭证。
..
在凭证录入界面,快速复制摘要,可以复制上一条摘要。//
在凭证录入界面,快速复制摘要,可以复制第一条摘要。
Ctrl+F
调出查找界面。
2.金蝶KIS记账王有哪些产品特性?
记账管理 多币种管理,准确记账,自动转账、结账、生成报表,轻松完成日常账务处理 财务凭证、账簿、报表联查,账证清晰,财务数据准确 报表管理 预置了符合新会计准则、小企业会计制度、企业会计制度、个体工商户会计制度要求的会计科目及报表模板,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,轻松满足各行业应用需求。
预置现金日记账和银行存款日记账,随时掌握现金、银行存款的收付动态以及库存现金的结存情况 支持自定义报表,表头、表尾、表体格式任意制定,取数公式丰富,满足各种管理报表需求 套打管理 凭证、账簿和报表可根据业务需要设计不同的打印格式,并可加入企业Logo,满足个性化应用需求 金蝶KIS记账王是一款专为代理记账企业和个人、个体工商户、会计师事务所、小微企业设计的移动财务信息化解决方案。 它用U盾作载体,财务数据随身携带,免安装即插即用,随时随地轻松记账。
适用客户:代理记账企业和个人、个体工商户等 。
3.求使用金蝶KIS标准版做账基本步骤?爱
首先,年结和月结本质上是一样的。
月结是把本期期末数据结转到下一期的期初,而年结是把本年年末的数据结转到下年年初的期初,其实就是把本年12月的期末余额结转到下年1月的期初余额。本文采用图文并茂的方式予以说明,在金蝶KIS软件迷你版/标准版中如何进行年结操作。
以下说明对迷你版和标准版一样有效,针对金蝶KIS专业版和金蝶K/3的年结操作,将在随后专门撰文发出。 1、金蝶KIS软件迷你版/标准版在年结时出纳必须年末扎账。
金蝶KIS软件迷你版/标准版的设计思路是,出纳系统和账务处理系统数据存放是分开的,以便于两个系统的数据互相核对,起到监督的作用。 所以,出纳系统和账务处理系统可以不同步。
这就是说,我们可以只处理账务系统,而不用理会出纳系统。 如果没有启用出纳系统,或者虽然起用了出纳系统,但是一直没有录入日记账,则当账务系统月结时,软件会提示:“本期还有以下事项没有完成:出纳期末轧账。
如果现在结账,可能会导致不可预计的错误,是否继续结账?”(图1),我们点“是(Y)”后是可以顺利结帐的,并且也没有什么不可预计的错误。但是,在年结时,出纳必须年末轧账,如果不轧账,是不允许年结的。
这是系统的强制规定,必须年末轧账。 图1 2、出纳如何年末轧账。
这个分为两种情况:1、出纳系统没有启用;2、出纳系统虽然启用,但是没有按时录入日记帐,没有按时月末轧账。下面首先说说第一种情况。
1、出纳系统没有启用 首先需要启用出纳系统(图2)。系统维护—账套选项—税务、银行 图2 请在上图“出纳系统”的位置,设定出纳系统启用期间,前面已经说过,出纳的启用期间可以和财务部分的启用期间不一致,为了方便起见,我们直接设定为12期。
然后初始化出纳系统,录入现金、银行科目的余额(图3)。出纳管理—现金初始余额—银行初始余额 图3 输入余额后,引入当期日记账。
以现金日记帐为例说明,出纳管理—现金日记帐,出现图4所示窗口。 图4 直接点击“确定”进入日记帐序时簿界面。
点击菜单“文件—从凭证引入现金日记帐”,如图5所示。 图5 另外,再说一下手工如何录入日记帐,仍然以现金日记帐为例。
在日记帐序时簿工具栏点击“新增”,出现图6所示界面。 图6 待第12期日记帐录入或引入完毕,点击“出纳轧账”,出现下图界面,这是一个向导式处理过程,只要认识汉字,会点击鼠标,就会操作。
我们点击“前进”。 点击“前进”后,出现下图所示窗口。
要输入当前登录用户的密码,选择轧账日期,如果日期正好是月份的最后一天,则“期末轧账”自动选中,如图7;如果日期是12月31日,则“期末轧账”和“年末轧账”均自动选中,如图8。点击“确定”后即可完成出纳年末轧账。
图7 图8 出纳年末轧账完成后,即可到帐务处理模块结账,其操作和平时的月结完全一样,在此不再重复。 2、出纳系统已启用。
如果您的出纳系统已经启用,却长期没有轧账,必须逐期轧账到年末。此时由于财务已经到第12期,而出纳系统还是以前期间,在轧账时会有此提示:指定轧账日期所在期间与当前会计期间不相等,是否继续? 请点击“是”即可。