1.金蝶出纳系统设置和日常处理怎么操作?
1.初始设置 初始设置 → 现金余额录入 → 输入现金期初数 → 确定 银行初始余额录 → 输入银行期初余额 → 确定 2.日常处理 (1)现金日记账 → 确定 → 编辑 → 新增 → 根据发生的业务逐笔登记 → 增加→ 关闭 (2)现金盘点与对账 系统会自动进行日记账与分类账的核对。
(3)银行日记账 银行日记账 → 确定 → 编辑 →新增 → 根据发生的业务逐笔登记 → 增加→ 关闭 (4)银行对账单(若无银行磁盘、意义不大) 编辑→新增→根据对账单的发生的业务笔增加 或者通过银行的磁盘,引入对账单 编辑→引入银行对账→A盘→选择文件→打开 (5)出纳报表 前进→ 选择轧账日期→ 完成(注轧账后,出纳业务则不能修改) 反扎账(取消扎账):Ctrl+F9。
2.金蝶 kis 怎么看 是否结账
金蝶kis专业版结账过程请按照以下5步进行操作:第一步 入库核算①外购入库核算:并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务,而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。
原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是“存货估价入帐”。根据目前天博现状,外购入库核算没有必要做,可略过这一步。
直接进行“存货估价入帐”。 ②存货估价入帐:主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。
注意在选择红蓝字时选择“全部”,才能选出全部单据。如果正常,可直接退出。
③自制入库核算:可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤,进入主界面。请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”,对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理,将所有无单价单据以计划价替代。
方法是选中本期核算单据项目后,直接按“更新”,系统会提示有多少条单据被更新。 ④然后,在自制入库单据中按“核算”按纽。
系统提示成功后,退出。 ⑤其他入库核算:类似于存货估价入帐。
⑥委外加工入库核算第二步 出库核算①首先请进行“不确定单价单据”:查看有没有不确定单价的单据,如果有,请进入仓存系统修改。在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误,因为前一步进行的“计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据。
②材料出库核算:点击材料出库核算按纽,进入“结转存货成本”界面,首先,请按“查看”按纽,看本期有没有已审核但没有单价的入库单,有没有没有审核的单据,以及不能确定单价的单据,如果有,请进入仓存系统进行处理。然后,点击“下一步”,选中“结转本期所有物料”,再点击下一步,选中“只写结转有误的物料”、“写错误日志”、“详细到每一条分录”,然后点按“下一步”,系统会进行材料出库核算,如果中间出错误停止,请查看错误日志寻找出错原因,针对性地进行修改。
然后按上列步骤再进行一次,直至成功。 ③产成品出库核算:类似于材料出库核算。
④红字出库核算:点按进入,查看单据是否齐全,直接退出。第三步 计划成本管理如果本期有“录入调价单据”,则注意有无审核,可在“调价单据查询”中查看。
第四步 记帐凭证管理 ①按工作要求设置好凭证模板。按“生成凭证”,按“暂估冲回”、“外购入库”等等事务类型进行过滤,选择“未生成凭证”,系统会显示符合要求的单据,可选择“汇总”或“按单”生成记帐凭证,这是存货核算系统与总帐系统的接口,所以凭证模板一定要设置正确。
如果在生成凭证过程中出现错误,请返回检查凭证模板。注意:如果总帐系统尚未启用,则按“汇总”更方便些。
依次对有业务的事务类型进行选择,生成凭证,完成后退出。 ②在记帐凭证查询中对生成的凭证进行审核。
第五步 期初末处理①期末结帐:进入期末结帐界面后,点按“查看”按纽,先查看本期有没有不符合要求的上述现象,如有,请处理完毕后再进行结帐。如果没有,则按“下一步”,系统会进行期末处理。
如果不正确,请查看错误提示,如果正确,则系统会提示成功,状态栏中的会计期间会自动更新成新的会计期间。②结帐完成。
参考资料:/news_info.php?id=618(金蝶kis专业版结帐过程)。
3.金蝶KIS标准版出纳系统反扎帐的功能在哪里
金蝶kis标准版反结账操作方式与金蝶标准版反结账操作一样如下:
1、凭证反结账在账务处理模块(Ctrl+F12),点击期末结转按钮,弹出期末结转对话框,选择前进就会跳到如下界面:
2、删除凭证
只有没有过账和审核的凭证才能够删除,已经审核和过账的凭证需要反过账和反审核后进行凭证删除。
扩展资料:
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1、F7 查看代码(查看摘要库、科目代码、往来资料等)
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10、Ctrl+F12 反结账
11、Ctrl+F9 反扎帐