反结账的快捷键
新版的软件点结账,下一步中会出现反过账和反结账,老版的按快捷键F11+CTRL 和F12CTRL
反结账的快捷键没反应
“总账系统”窗口中,单击“期末”/“对账”菜单项,打开“对账”操作窗口,此时按下快捷键“Ctrl+H”键,即可激活“恢复记账前状态”功能 首先单击要取消结账的月份,然后按“Ctrl+Shift+F6”键,系统弹出“确认口令”窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账 序号 快捷键名称 快捷键功能
1 F1 帮助(在线帮助)
2 F2 参照(光标所在字段的参照)
3 F3 查询(在账表及列表中调出查询条件窗)
4 F5 增加(新增一张凭证或单据)
5 F6 保存(保存单据、凭证或账表格式)
6 F7 会计日历
7 F8 成批修改(850新增功能)
8 F9 计算器
9 F10 激活菜单
10 F11 记事本
11 F12 显示命令窗(850新增功能)
12 Ctrl+F3 定位(用于单据、列表和报表界面)
13 Delete 删除
14 Page UP 上一个/张
15 ALT+ Page UP 第一个/张
16 Page Down 下一个/张
17 ALT+ Page Down 末一个/张
18 Ctrl+I 增行(在单据操作时新增一行)
19 Ctrl+D 删行(在单据操作时新增一行)
20 Ctrl+X 剪切
21 Ctrl+C 复制
22 Ctrl+V 粘贴
23 Ctrl+P 打印
24 Ctrl+F4 退出当前窗口
25 ALT+F4 退出系统
26 Ctrl +H 反记账
27 Ctrl+Shift+F6 反结账
28 Ctrl+ Alt+ G 修改固定资产折旧额
金蝶反结账的快捷键
系统设置-系统设置-总账-系统参数-总账-【不允许跨财务年度的反结账】
反结帐快捷键
金蝶期末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账。
要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账。反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”反结账的快捷键用友
在固定资产模块里反结账方法: 1、“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能。
2、在结账向导一中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。用友系统反结账: 反结账进入用友软件,打开总账系统模块,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+F6键,需要修改凭证的,同时按下ctrl+H,然后在财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态中执行反记账命令。2.选择完成后,用鼠标点击“确认”按钮,输入帐套主管口令,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,依次点击财务会计→总账→期末→结账。3.取消凭证审核后,系统会提示输入密码,就可以修改凭证。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,系统开始进行恢复工作,输入正确的密码后,反结账完成。反结账的快捷键u8
用U8友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 :
1、U8 10.0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——>基础信息——会计期间——>增加。
2、然后就是总账开账。选择操作日期,点击总账——>期初余额——>点击开账3、在开账完成以后,点击结转,就可以对上年的数据进行结转了拓展资料:最后一个月是无法反结账的,所以在结账之前,请做好测试。
反结账的快捷键T3
双击用友通T3资产增加, 选择资产类别 ,录入卡片信息(卡片录入的当月不计提折旧),录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值,折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息 ,保存。具体操作如下:
1、输入用户名和密码,若系统存在多个帐套,应选择相应的帐套
2、计提本月固定资产折旧(固定资产——处理——计提本月折旧)
3、执行过计提本月折旧后,要稍微等待一些时间,具体时间多长,视卡片多少而定,卡片越多,所需花费的时间越长。待计提完成之后,会看到计提折旧清单。
4、计提清单生成后,并不代表我们的业务处理完成,还需要生成凭证。那么如何生成计提折旧的凭证呢?固定资产——处理——批量制单
5、选中我们未制单的卡片,然后进行相关设置,单击凭证会弹出凭证制单界面,如果设置了凭证的类别,应注意此处为转账凭证,并非收款凭证和付款凭证,确认无误后,点击保存,或者通过键盘快捷键F6,凭证就能传递到总账系统,完成本月固定资产计提折旧业务。
反结账的快捷键用友6
1、以账套主管身份进入用友U8财务系统,依次输入用户名、密码;
2、打开总账系统模块,点击【总账】,再点击【期末】,后点击【结账】;
3、进入结账界面后,选择要取消结账的最后一个结账月份;
4、按键盘组合键ctrl+shift+f6,输入账套主管口令,点击确定。