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金蝶怎么看是表结还是账结 | 金蝶kis怎么看是否结账

1.金蝶 kis 怎么看 是否结账

金蝶kis专业版结账过程请按照以下5步进行操作:

第一步 入库核算

①外购入库核算:并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务,而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是“存货估价入帐”。根据目前天博现状,外购入库核算没有必要做,可略过这一步。直接进行“存货估价入帐”。

②存货估价入帐:主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。注意在选择红蓝字时选择“全部”,才能选出全部单据。如果正常,可直接退出。

自制入库核算:可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤,进入主界面。请注意在菜单“工具”中选择“计划价更

新无单价单据”,对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理,将所有

无单价单据以计划价替代。方法是选中本期核算单据项目后,直接按“更新”,系统会提示有多少条单据被更新。

④然后,在自制入库单据中按“核算”按纽。系统提示成功后,退出。

⑤其他入库核算:类似于存货估价入帐。

⑥委外加工入库核算

第二步 出库核算

①首先请进行“不确定单价单据”:查看有没有不确定单价的单据,如果有,请进入仓存系统修改。在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误,因为前一步进行的“计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据。

材料出库核算:点击材料出库核算按纽,进入“结转存货成本”界面,首先,请按“查看”按纽,看本期有没有已审核但没有单价的入库单,有没有没有审核的单

据,以及不能确定单价的单据,如果有,请进入仓存系统进行处理。然后,点击“下一步”,选中“结转本期所有物料”,再点击下一步,选中“只写结转有误的物

料”、“写错误日志”、“详细到每一条分录”,然后点按“下一步”,系统会进行材料出库核算,如果中间出错误停止,请查看错误日志寻找出错原因,针对性地

进行修改。然后按上列步骤再进行一次,直至成功。

③产成品出库核算:类似于材料出库核算。

④红字出库核算:点按进入,查看单据是否齐全,直接退出。

第三步 计划成本管理

如果本期有“录入调价单据”,则注意有无审核,可在“调价单据查询”中查看。

第四步 记帐凭证管理

①按工作要求设置好凭证模板。

“生成凭证”,按“暂估冲回”、“外购入库”等等事务类型进行过滤,选择“未生成凭证”,系统会显示符合要求的单据,可选择“汇总”或“按单”生成记帐凭

证,这是存货核算系统与总帐系统的接口,所以凭证模板一定要设置正确。如果在生成凭证过程中出现错误,请返回检查凭证模板。

注意:如果总帐系统尚未启用,则按“汇总”更方便些。依次对有业务的事务类型进行选择,生成凭证,完成后退出。

②在记帐凭证查询中对生成的凭证进行审核。

第五步 期初末处理

期末结帐:进入期末结帐界面后,点按“查看”按纽,先查看本期有没有不符合要求的上述现象,如有,请处理完毕后再进行结帐。如果没有,则按“下一步”,系

统会进行期末处理。如果不正确,请查看错误提示,如果正确,则系统会提示成功,状态栏中的会计期间会自动更新成新的会计期间。

②结帐完成。

参考资料:/news_info.php?id=618(金蝶kis专业版结帐过程)

2.金蝶软件中是过完帐出会计报表

期末结转损益后过帐就可以生成完整的报表了。

会计报表随时可以查看并打印只不过选上包含未过账凭证.而已理论上当然是期末结账之后的会计报表更准确光过账,不结转损益和结转完损益后结账的数值也不一样。当然报表也不一样了.过账-结转损益-过账-期末结账(如果有审核换个操作员把凭证都审核了)。

扩展资料:

一、现金、银行存款日记账

应该日结出余额,日结可自然进行,既可逐笔结余额,也可每隔五笔结一次余额,每日的最后一笔应自然结出当日余额,不必另起一行。

现金、银行存款日记账的月结方法。即在当月最后一笔记录下面划一条通栏单红线,并在下一行的摘要栏中用红字居中书写“当月合计”同时在该行结出当月发生额及余额,然后,在“当月合计”下面再划一条通栏单红线。

二、总分类帐的结账方法

业务较多的总分类账户,平时也可每隔五天结一次余额,月末结出月末余额,一般月末可不结计“本月合计”,结出月末余额后,只需在最后一笔记录下面划一条通栏单红线,表示“本月记录到此结束”。

但是需要结计“当月合计”及当年累计发生额的账户,其结账方法与下面明细账所描述方法相同。

参考资料来源:

怎么看,金蝶,是表结

3.金蝶软件中是过完帐出会计报表

期末结账之后出报表。

金蝶软件每月会计报表在出完结转损益的凭证之后再审核过账该笔凭证,即可生成会计报表。而在结转损益的凭证生成之前,需要将所有的会计凭证都审核过账,才能进行结转损益的操作。

为了总结某一会计期间 ( 如月度和年度 ) 的经营活动情况,必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。

若为年底结转,还必须结平本年利润和利润分配账户。期末处理包括:结转损益、和期末结账二个方面的工作。除了期末结账外,其它的功能都不是每期必须做的,根据业务的需要进行相关操作。

扩展资料:

各账户的年结方法

1、年末各账户按照前述方法进行月结的同时,在各账户的当年最后一笔的下面划通栏双红线,表示“年末封账”。

2、没有余额的账户,应当在“借或贷”栏内写“平”字,并在余额栏“元”位处用“θ”表示。

3、结转下年时,凡是有余额的账户,都应在年末划通栏双红线,并在通栏双红线下面摘要栏居中红字注明“结转下年”字样,不需要编制记账凭证,也不必将余额再记入当年账户的借方或贷方,使全年有余额的账户的余额变为零,但必须把年末余转入下年新账。

参考资料:百度百科-期末结账

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