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金蝶k3完成结账怎样修改凭证 | 财务金蝶软件上,如何修改记帐凭证啊?

1.财务金蝶软件上,如何修改记帐凭证啊?

1、知道凭证号:点录入新的凭证时 找到跳转菜单 输入你要修改的凭证号 就可以修改2、不知道凭证号:点凭证查询 在新的窗口里选择你的会计期间 最底下选择2个全部选项 点确定 然后在新的窗口里找到你要修改的凭证 双击打开 直接修改 保存 OK 任务完成 凭证号不连续? 不影响你修改凭证。

金蝶K3ERP软件财务业务流程是什么样的呢? K3软件财务业务流程: 1。 确保所有的系统都已在本期; 2。

在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等); 3。 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增); 4。

不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增); 5。 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入); 6。

进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算); 7。 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算); 8。

确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等); 9。 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询); 10。

检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询); 11。 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询); 12。

入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算); 13。 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价); 14。

进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价); 15。 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算); 16。

如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据); 17。 如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护); 18。

再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算); 19。 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入); 20。

进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入); 21。 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量); 22。

检查在产品产量; 23。 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对); 24。

引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入); 25。 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入); 26。

引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入); 27。 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算); 28。

核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对); 29。 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本); 30。

引入产成品成本,并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算); 31。 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算); 32。

生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证); 33。 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询); 34。

物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账); 35。 期末调汇(总账——结账——期末调汇)。

2.怎么修改已经结账的凭证

打开期末结账页面,选择已结账的期间,然后勾选【期末反结账】选项,点击开始进行反结账处理。

注意:反结账只能针对最后一个关账的期间作用,不能跨期间反结账。打开凭证开账页面,选中需要修改的凭证进行开账处理,同时要对调汇凭证和结转凭证进行开账处理。

反记账、反审核凭证后修改凭证,然后审核记账凭证,再将期末调汇凭证和结账凭证作废或者删除,然后重新进行期末调汇和结账损益操作

进行凭证过账,期末关账处理即可

注意:如果是多期凭证出现错误,建议用户在后面调整差异,不推荐使用开账修改方法

金蝶k3完成结账怎样修改凭证

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