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金蝶事业单位末 | 金蝶KIS标准版12月份(年末结账详细流程是什么?)

1.金蝶KIS标准版12月份(年末)结账详细流程是什么?

首先,年结和月结本质上是一样的。

月结是把本期期末数据结转到下一期的期初,而年结是把本年年末的数据结转到下年年初的期初,其实就是把本年12月的期末余额结转到下年1月的期初余额。本文采用图文并茂的方式予以说明,在金蝶KIS软件迷你版/标准版中如何进行年结操作。

以下说明对迷你版和标准版一样有效,针对金蝶KIS专业版和金蝶K/3的年结操作,将在随后专门撰文发出。 1、金蝶KIS软件迷你版/标准版在年结时出纳必须年末扎账。

金蝶KIS软件迷你版/标准版的设计思路是,出纳系统和账务处理系统数据存放是分开的,以便于两个系统的数据互相核对,起到监督的作用。 所以,出纳系统和账务处理系统可以不同步。

这就是说,我们可以只处理账务系统,而不用理会出纳系统。 如果没有启用出纳系统,或者虽然起用了出纳系统,但是一直没有录入日记账,则当账务系统月结时,软件会提示:“本期还有以下事项没有完成:出纳期末轧账。

如果现在结账,可能会导致不可预计的错误,是否继续结账?”(图1),我们点“是(Y)”后是可以顺利结帐的,并且也没有什么不可预计的错误。但是,在年结时,出纳必须年末轧账,如果不轧账,是不允许年结的。

这是系统的强制规定,必须年末轧账。 2、出纳如何年末轧账。

这个分为两种情况:1、出纳系统没有启用;2、出纳系统虽然启用,但是没有按时录入日记帐,没有按时月末轧账。下面首先说说第一种情况。

1、出纳系统没有启用 首先需要启用出纳系统 。系统维护—账套选项—税务、银行 图2 请在上图“出纳系统”的位置,设定出纳系统启用期间,前面已经说过,出纳的启用期间可以和财务部分的启用期间不一致,为了方便起见,我们直接设定为12期。

然后初始化出纳系统,录入现金、银行科目的余额(图3)。出纳管理—现金初始余额—银行初始余额 输入余额后,引入当期日记账。

以现金日记帐为例说明,出纳管理—现金日记帐,出现图4所示窗口。 直接点击“确定”进入日记帐序时簿界面。

点击菜单“文件—从凭证引入现金日记帐”, 另外,再说一下手工如何录入日记帐,仍然以现金日记帐为例。 在日记帐序时簿工具栏点击“新增”,出现 所示界面。

待第12期日记帐录入或引入完毕,点击“出纳轧账”,出现下图界面,这是一个向导式处理过程,只要认识汉字,会点击鼠标,就会操作。我们点击“前进”。

点击“前进”后,出现下图所示窗口。要输入当前登录用户的密码,选择轧账日期,如果日期正好是月份的最后一天,则“期末轧账”自动选中,如 ;如果日期是12月31日,则“期末轧账”和“年末轧账”均自动选中 。

点击“确定”后即可完成出纳年末轧账。 出纳年末轧账完成后,即可到帐务处理模块结账,其操作和平时的月结完全一样,在此不再重复。

2、出纳系统已启用。 如果您的出纳系统已经启用,却长期没有轧账,必须逐期轧账到年末。

此时由于财务已经到第12期,而出纳系统还是以前期间,在轧账时会有此提示:指定轧账日期所在期间与当前会计期间不相等,是否继续? 请点击“是”即可。

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2.金蝶 年底结账的流程

“过账-结转损益-过账-编制本年利润的分录-结账”,基本是正确的。

一.检查记账凭证,是否有完整的清算所得税的会计分录。内容为:

借:本年利润

贷:所得税费用

借:所得税费用

贷:应缴税费-应交所得税

二.编制本年利润的分录,是否过账。

借:本年利润 (税后利润)

贷:利润分配 (税后利润)

三.做一平衡公式;

转出本年所得税费用数额+转出未分配利润数额=本年利润贷方发生额

如果不平衡,差额与2012年1月1日本年利润余额是否相等?

(到这一步,一般就清楚了。请参考,请追问。)

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3.金蝶KIS行政事业版中已经做了年终期末结帐,如何进行反结帐

行政事业版中已经做了年终期末结帐的帐套如果需要反结帐

那么需要二个步骤:

第一:把现有帐套删除。

如图:

删除图中新年度帐套。

第二:找到年结帐套,修改后,再重新年结。

如上图修改如图年结后帐套,格式为新年度帐套格式一样。

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