1.金蝶k3凭证怎么反审核
在凭证查询界2113面下,编辑的下拉菜单中有成批审核功能,此功能可以成批审核也可5261以成批反审,如果只是反审一张,同样在查询界面下,直接点审核4102,进入审核界面,再点审核,就反审了。
1、在主页面中选择采购管理,点击图中1653位置的【序时簿中心】。
2、单击图区域中的任意位置以输入采购订单审核。
3、修改订单时,单击左侧的“内反审核”。
4、最后,在图表区域中单击要修改的顺容序并对其进行修改。
2.金蝶K3的销售发票怎么反审核
销售发票已经进行收款,就不能将它反审核了,需要把对应的收款单删除掉;
如果不是关联收款,也不确定关联了什么单据,可以打开销售管理、销售发票序时簿,选中那张销售发票,点击工具栏、下查,可以看到它对应的下游单据是什么,删除掉即可,就可以反审核这张销售发票了;
不仅仅是销售发票,金蝶很多单据都是这样,销售订单下推销售出库,销售出库再下推销售发票,收款就根据销售发票来的,最后可粻础纲飞蕺读告嫂梗讥以将销售发票、收款单生成凭证到总账,如果已经按照这种流程做,上游单据已经被下游单据关联了,那上游单据都反审核不了;
当然也有个变更的功能,如采购订单已经下推生成采购入库,发现采购订单有错,需要改,不能反审核,可以打开那采购订单,工具栏上有个变更的功能,可以不需要反审核就直接修改。