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金蝶k3委外已核销标志p | 金蝶k3利用核销管理功能进行应收账款,应付账款的核销怎么做呢?

1.金蝶k3利用核销管理功能进行应收账款,应付账款的核销怎么做呢?

核销往来业务 一、案例说明: 首先我们通过一个案例来说明一下如何使用核销往来业务: (一)使用核销往来业务的前提条件: 1。

会计科目有进行往来业务核算的科目(即会计科目属性中选择了“往来业务核算”选项) 2。 进行往来业务核算的凭证已经过账 (二)案例: 案例:在第四章的凭证录入案例中,我们已经输入了一张往来核算业务的凭证(收到上海一百货款8500元),假设之前我们销售给上海一百一批电子保健器,价值是8500元,那么收到这笔款项并进行凭证过账后,我们就可以在“核销往来业务”进行核销操作。

操作步骤: 1、在“往来管理”模块点击〈核销往来业务〉, 2、确定后进入核销窗口 系统提供了两种核销方式:手工核销和自动核销 3、直接点击〈自动核销〉按钮,系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销,并打上核销标记“*”号。 4、如果手工核销,可以直接双击需要核销的记录即可。

当然如果手工核销的金额不等,退出该界面时系统会给予提示,会影响账龄分析表的正确性。因此建议使用“自动核销”功能进行核销。

二、功能说明: 在“往来管理”模块选择“核销往来业务”后,系统弹出选择科目、项目代码及币别对话框,在这个对话框中选择进行往来核算的会计科目、项目代码及币别后确定,系统就会将所选科目及对应币别的往来业务资料列示出来。 在核销往来业务处理窗口中,您可以选择自动核销往来业务资料,也可以手工核销往来业务资料。

单击“自动核销”按钮,系统即开始将所有的往来业务资料进行自动核销。系统自动核销的原则是:将同一业务编号中,(对多核算项目还必须往来单位、部门代码、职员代码也相同),且余额为零的那一笔以前的所有的往来业务资料核销掉。

手工核销是将系统不能自动核销的往来业务资料,采用手工核销的方式进行核销。方法很简单,只要双击要核销的那一笔往来业务资料即可,核销后可看到在“核销”栏中加注了“*”。

同样已核销的资料可再次双击取消核销标志。 注意事项:系统不支持部分核销功能,因此进行手工核销时,如果借贷方金额不等,系统会给予提示,由用户选择是否继续。

建议用户不要继续,因为不等核销会造成账龄分析表不正确。 “按业务编号汇总”选项可以反映单独每一个业务编号的余额情况,如果没有选择该选项则按每笔业务反映余额。

2.金蝶K3委外加工入库的核销是什么意思

委外加工入库产品与所之耗用委外出库材料之间的核销,即确认委外加工入库的产品实际耗用了多少委外发出的材料,以核算委外入库产品的材料费用,根据委外核销可以知道发了多少材料给加工商,还有多少材料在加工商那里。

K/3系统委外加工流程,提供委外加工单下达、委外加工材料出库、委外加工件收料/验收入库、委外材料核销、委外加工费用结算等完整业务的管理,可帮助企业对委外加工业务进行有效管理。

扩展资料:

注意事项:

1、委外入库单和委外发票制作不在同一个月时,在启用标准成本时,当采购发票的金额与委外加工入库单上的加工费不等时,采购发票的金额不反写到委外加工入库单的加工费金额字段,两者的差额通过产生委外加工入库补差单来进行记录。

2、委外入库单和委外发票制作在同一个月时,在启用标准成本时,当采购发票的金额与委外加工入库单上的加工费不等时,采购发票的金额反填委外加工入库单。

3、委外加工入库单序时簿是针对委外加工入库单、采用不同的筛选条件、汇总依据,然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制。

4、可以下推生产单据的环节,都是可以实现上下关联查阅的功能。

参考资料来源:百度百科-金蝶K3

参考资料来源:百度百科-委外加工控制解决方案

参考资料来源:百度百科-金蝶ERP-K/3完全使用详解

金蝶k3委外已核销标志p

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